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北京朝阳京剧文化艺术中心2024年部门决算

日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区文化和旅游局 打印页面 关闭页面

2024年度部门决算 
北京朝阳京剧文化艺术中心








 
目    录
 
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
 
 
 
 
 
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
机构设置、职责:根据北京市朝阳区机构编制委员会(朝编【2009】40号)关于成立北京朝阳京剧文化艺术中心的批复,内设三个组:文秘组、财务组、后勤组。主要职责:负责国粹京剧艺术的传承和研究工作;负责开展京剧演出、培训、交流和展示等工作,构建综合性的京剧文化艺术交流平台。
(二)人员构成情况
北京朝阳京剧文化艺术中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制6人,实际6人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。(街、乡聘用人员包含社区工作者)
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
 
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、总计365.25万元,比上年增加0.97万元,增长0.27%。主要原因:三季度增加编制内人员一人及提职调薪一人人员支出增加。
 
 
(一收入决算说明
2024年度本年收入合计365.25万元,比上年增加0.97万元,增长0.27%。
1.财政拨款收入365.25万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入365.25万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算
 
(二支出决算说明
2024年度本年支出合计365.25万元,比上年增加0.97万元,增长0.27%,其中:基本支出165.25万元,占支出合计的45.24%;项目支出200万元,占支出合计的54.76%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
 
、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、总计365.25万元,比上年增加0.97万元,增长0.27%。主要原因三季度增加编制内人员一人及提职调薪一人人员支出增加。
 
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出365.25万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%; 文化旅游体育与传媒支出334.3万元,占本年财政拨款支出91.53%;社会保障和就业支出18.83万元,占本年财政拨款支出5.15%;职工基本医疗保险缴费支出12.12万元,占本年财政拨款支出3.32%.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算320.93万元,2024年度决算334.3万元,完成年初预算的104.17%。主要用于人员工资、日常公用经费及业务活动费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算19.98万元,2024年度决算18.83万元,完成年初预算的94.24%。主要用于:退休人员生活补贴、行政事业单位基本养老保险缴费及职业年金。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算12.2万元,2024年度决算12.12万元,完成年初预算的99.34%。主要用于:缴纳事业单位医疗保险。
 
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出165.25万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元,2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额180万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京朝阳京剧文化艺术中心共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,
(1)2070109    群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆站、群众艺术馆支出等。
(2)207010199  其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
(3)2080502    事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
(4)2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(5)2080506    机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。
(6)2101102    事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受待遇的医疗经费。
 
 
第四部分  2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件*